索 引 号: 000014349/2019-131042 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-06-28 19:49:44
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名  称: 贵安新区新闻中心2019年度部门预算及“三公”经费预算信息

贵安新区新闻中心2019年度部门预算及“三公”经费预算信息

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  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  宣传报道贵安新区经济、政治、文化、社会及生态建设和党的建设等新闻信息;宣传报道基层干部群众关注的热点信息,负责平面、网络、广电宣传平台、对外宣传交流与合作等相关事宜;负责新闻档案的管理工作;承办贵安新区党工委、管委会和业务主管部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  新闻中心是贵安新区党工委、管委会直属正县级事业单位,贵安新区新闻中心内设2个机构,办公室、业务部。

  (三)部门人员构成

  贵安新区新闻中心核定事业编制8名,其中管理人员4名,专业技术人员4名。领导职数:主任1名,副主任1名;内设机构科级领导职数2名。在职实有人数51人,其中:在编人员8人,雇员10人,临聘人员33人(含电视台主持人5人,电视台记者24人)。

  二、部门预算公开报表及预算安排说明

  (一)部门收支总体情况

  1.部门收支总表

贵州省贵安新区新闻中心2019年部门预算收支预算总表

单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

3542.44

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

3742.23

……

本年收入合计

3542.44

本年支出合计

3742.23

上年结转

199.79

结转下年

收  入  总  计

3742.23

支  出  总  计

3742.23

  2.关于贵安新区新闻中心2019年收支总体情况说明

  贵安新区新闻中心总收入预算额为3742.23万元,其中:原一般公共预算拨款收入3542.44万元,占总收入的94.66%;上年结转结余199.79万元,占总收入的5.34%。总支出预算额为3742.23万元,其中:文化体育与传媒支出3742.23万元,占总支出的100%。

  (二)一般公共预算支出情况

  1.一般公共预算支出表

贵州省贵安新区新闻中心2019年一般公共预算支出表

       单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

合计

3542.44

542.44

3000.00

207

文化体育与传媒支出

3542.44

542.44

3000.00

207

06

新闻出版电影      

1747.44

1747.44

207

06

01

行政运行

542.44

542.44

207

06

04

新闻通讯

24.8

24.8  

207

06

05

出版发行

990.00

990.00

207

06

99

其他新闻出版广播影视支出

190.2

190.2

207

08

广播影视

1795.00

1795.00

207

08

05

电视

1795.00

1795.00

合计

3542.44

542.44

3000.00

  2.关于贵安新区新闻中心2019年一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算支出共计3542.44万元,其中:基本支出542.44万元,项目支出3000.00万元。在基本支出542.44万元中,文化体育与传媒支出为542.44万元;在项目支出3000.00万元中,文化体育与传媒支出3000.00万元,占项目支出的100%。

  (三)一般公共预算基本支出情况

  1.一般公共预算基本支出表

贵州省贵安新区新闻中心2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

505

对事业单位经常性补助

537.04

450.03

87.01

50501

工资福利支出

503.26

450.03

53.23

50502

商品和服务支出

33.78

0

33.78

合计

537.04

450.03

87.01

  2.关于贵安新区新闻中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

  基本支出合计537.04万元,其中人员经费450.03万元,占基本支出83.8%,其中,工资福利支出450.03万元占人员经费的100%;公用经费87.01万元,占基本支出16.2%,其中,商品和服务支出33.78万元、工资福利支出53.23万元,分别占公用经费的38.82%、61.18%。

  (四)政府性基金预算支出情况

  1.政府性基金预算支出表

贵州省贵安新区新闻中心2019年政府性基金收支预算表

单位:万元

单位名称

收入

支出

备注

科目编码

科目名称

预算数

科目编码

科目名称

预算数

收入总计

支出总计

  2.关于贵安新区新闻中心2019年政府性基金预算支出情况说明

  我单位本年无政府性基金收支

  (五)一般公共预算“三公”经费支出情况

  1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省贵安新区新闻中心2019年三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

 单位:万元

项目

2018年初预算数

 2019 年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

    2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

6

5.5

-8.33%

——

0.016%

 一、 因公出国(境)费

——

——

——

——

——

 二、公务接待费

6

5.5

-8.33%

——

0.016%

 三、公务车购置及运行维护费

——

——

——

——

——

单位无公务车

     1、公务车运行维护费

——

——

——

——

——

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

  2.关于贵安新区新闻中心2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2019年初“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算安排5.5万元,其中:公务接待费5.5万元,较2018年初预算数6万元相比减少8.33%,占2019年初“三公”经费一般公共预算财政拨款的100%.2019年初预算数相比2018年初预算数减少原因:根据2018年初预算数与2018年决算数,对公务接待费严格控制开支预算,故压缩公务接待费预算经费8.33%。

  三、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,固定资产总额为73.59万元,相较2018年年初数增加5.5万元。其中:新增办公设备5.5万元.单位无公车。

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